同學(xué)你好 這個(gè)就是看明細(xì)賬的哦
老師,請(qǐng)問(wèn)這題我的理解正確嗎? 2019.12初 1、應(yīng)收賬款科目余額是借方余額800000,各明細(xì)科目無(wú)貸方余額,則說(shuō)明各明細(xì)科目都為借方余額。 2、再根據(jù)資料三可知:12月初的預(yù)收賬款科目余額里包含預(yù)收賬款-丙公司明細(xì)科目余額40000,不能收回予以核銷后,該明細(xì)科目余額為0。 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目的期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-與應(yīng)收賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備,12.31日資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目期末余額=800000-40000+608600-102400=1266200
老師好!用友T3軟件里,我錄入應(yīng)收賬款科目期初余額時(shí)沒(méi)有錄入明細(xì)科目 請(qǐng)問(wèn)怎么修改?
用友t3怎么打各個(gè)科目余額,比如打預(yù)收賬款各明細(xì)科目余額
我怎么能在用友T3中調(diào)出各個(gè)子科目的余額明細(xì)來(lái)? 就是一張表顯示管理費(fèi)用,及各個(gè)子科目余額
“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 預(yù)收是一項(xiàng)負(fù)債,為什么會(huì)在應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰(shuí)是借方?
老師當(dāng)月無(wú)收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那后面有收入的時(shí)候成本是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候原始憑證附什么
公允價(jià)值模式那個(gè)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)到非投,貸方為啥計(jì)入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開(kāi)這個(gè)混凝土的發(fā)票,可以開(kāi)出這個(gè)混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開(kāi)什么增值稅,企業(yè)所得稅這個(gè)稅種的額,因?yàn)槲覀兝习寰褪且@個(gè)混凝土的完稅證明的
固定資產(chǎn)減值了會(huì)計(jì)憑證怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格沒(méi)有修改權(quán)限怎么回事?開(kāi)始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個(gè)體戶,做賬的時(shí)候 收入的憑證要不要著應(yīng)交增值稅
老師,無(wú)收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那人工成本也先計(jì)入勞務(wù)成本,也不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,假如我們開(kāi)這個(gè)混凝土的發(fā)票,可以開(kāi)出這個(gè)混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開(kāi)什么增值稅,企業(yè)所得稅這個(gè)稅種的額,因?yàn)槲覀兝习寰褪且@個(gè)混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發(fā)放工資是能正常走工資?
實(shí)際消費(fèi)了2萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票開(kāi)多了開(kāi)成3萬(wàn)了。這種票拿來(lái)入賬和當(dāng)附件會(huì)有問(wèn)題嗎
我只要明細(xì)科目和余額呢
有什么辦法嗎
篩選的時(shí)候選擇條件