您好 這是建筑企業 異地工程要在項目所在地預繳增值稅
老師好,我公司為建筑公司,勞務外包別的公司,對方需要給我方開具勞務發票,讓我方先去稅局預交增值稅,是什么原理?
老師我方建筑公司,對方勞務公司給我開勞務費,需要哪些資料才合法合理,開票需要注意什么
老師您好,我公司是建筑勞務有限公司,主要是向對方提供建筑勞務服務,如工地上的抹灰,瓦泥工,安裝等,請問我們給對方單位開具的增值稅專用發票中,貨物或應稅勞務、服務名稱這一欄寫的是建筑勞務,這樣的增值稅專用發票是不是還要到稅務局額外上稅?
我們是建筑公司,勞務分包出去 了,對方給我公司開勞務費發票,需要我們提供工資表么?需要把工資表作為我們的附件么?
老師,我們是建筑勞務公司,承包我們公司勞務部分,個人去稅務局代開勞務費發票給公司,那么需要公司幫他報什么稅嗎?
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,對方是異地的,對方給我們開票為啥是我單位交稅呢?他們自己還交不
那您單位提供了建筑勞務么?
老師我明白了,是他單位在我們這邊繳稅,讓我們代辦去,對方再把錢給我們
那要先有外經證 然后異地預繳
這樣就對了是吧老師,我一開始理解錯了
是的 對方在您單位交稅 您先預繳 對方給您稅款 相當于對方掛靠您單位 對外開具發票
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問