你好,已把你的問題進項反饋
老師好,今年9月最新出口退稅申報實操,有更新么?學堂能不能安排老師進行更新講解?有沒有跨境電商退稅方面講解?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人,一個月幾天進行篩選加工并不是常用工,這種費用只能除稅前調整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發生的,我也當時沒有做稅前調整,(由于自己業務欠缺不懂)現在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補交所得稅的話,能不能產生數據異常有財務風險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
根據金四上線工作安排,要求清理納稅人識別號重復現象,我單位注銷了扣繳義務人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項∶ [釘子]所有專項附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務人,否則單位扣繳端無法更新個人數據,具體操作:登錄個稅APP→專項附加扣除填報→選擇已錄入的填報記錄→修改→修改申報方式→選擇扣繳義務人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務登記變更,導致1-3月收入無法累計,4月工資已代扣的個稅與系統實際申報數據可能存在差異,會在5月工資中調整。 [釘子]全年收入分屬兩個單位,扣繳系統中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計算稅,可能會影響適用稅率,次年匯算清繳時需個人補繳稅款。 請各聯絡員傳達到每個人,專項附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
找樸老師解決問題,由于原舊公司有涉稅問題,都不敢開票給客戶做退稅用了,舊公司要做注銷了,只能去年新注冊一家公司經營,我們是制造背包行業,是供應商,只有一家客戶,每月銷售額600萬左右,對于外賬來講,原舊公司那部分未開進來的材料票,都開給了新公司抵扣使用了,那么,對于內賬,這部分應該怎么做賬呈現才好呢,實際上未開票進來的材料票,在原舊公司已使用生產出產成品了,并出貨給客戶了,貨款也收到了,就是不敢開票,因為開票出去,稅所就有預警,所以,不敢開銷售票,沒有確認收入,一直掛賬處理,所以,注冊了新公司,材料票都開給新公司抵扣使用了
老師信息采集好了,但申報那里人數是0
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
什么情況下發票不能紅沖。 已經入賬了,或者說是已經勾選了? 或者說是這個月沖紅上個月的,就不能沖紅了。
老師,請問計提和支付工會經費的會計分錄怎么做?
我填寫了4個專項扣除,贍養老人扣1500,子女教育有兩個,每個2000,總共4000,還有一個住房貸款是1000,為什么合理才給我扣除5000啊,不應該是6500嗎
一般納稅人增值稅主報表里邊期末未繳稅額(多繳為負數)這一欄確實是負數,是從上一年過度過來的數據,今年交稅會抵減今年需要交的增值稅嗎
公司向個人借款要還利息,這個利息,需要公司申報個人所得稅嘛,個人需要去代開利息發票不
l老師,成本大于收入了,可以嗎 申報時提示稅務風險
老師好,我單位人員發放工資走勞務派遣,我單位小規模勞務公司給我開專票我能抵扣嗎?
老師我單位小規模,我的上游客戶需要開專票,可以開嗎?稅率是1還是3?