這個科目不變數值是負數沖掉之前做多收入
老師好!請教一下,(內賬)上個月已經做了銷售收入,跨月老板又把銷售單價降下來了,跨月的收入差怎么做賬務處理?
請教一下老師,這個季度的企業所得稅已經申報成功,但是外帳沒有將7月9月這兩個月有開票的收入和銷售的做賬務處理,這樣的情況要怎么樣處理
你好,咨詢一下我們這個電商公司,內賬他們都是以銷售訂單確認收入,比如2月份銷售訂單她三月份發貨的,這個收入不算三月份收入,因為2月份已經確認過收入了,這個該怎么做賬?
請問老師( 記賬時不管開沒開票都把銷項和進項登記入賬 )上月只做了應收款的入賬 沒做銷售收入 下個月的時候 我該怎么記賬不會增加當月收入呢
你好老師,我們收到一張銷項票,跨月的,對方沒有抵扣,我們這個月已經沖紅了。賬務上需要怎么做處理嗎
老師,我的意思是直接做了固定資產,然后折舊的時候如果一次計入主營業務成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
那這個月沒有主營業務收入,主營業務收入科目最后余額是負數怎么結轉呀?
借主營業務收入 負數,貸本年利潤 負數,