同學(xué)你好! 借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅 銀行存款
老師,年終獎(jiǎng)發(fā)放怎么做分錄啊
老師!發(fā)放年終獎(jiǎng)怎么做分錄呢?
老師202112月計(jì)提年終獎(jiǎng)52000元,分錄:借:管理費(fèi)用52000.貸:應(yīng)付職工薪酬52000,2022年實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)73630元,2022年發(fā)放年終獎(jiǎng)怎么做分錄?因?yàn)槎喟l(fā)了21630元
老師。計(jì)提和發(fā)放年終獎(jiǎng)怎么做分錄?全年一次獎(jiǎng)金方式發(fā)放。
老師發(fā)放年終獎(jiǎng)分錄怎么寫
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
要做這么多分錄嗎?而且我看您這個(gè)年終獎(jiǎng)沒有走銀行存款嗎
是的呀 年終獎(jiǎng) 作為全年一次性工資的話 要征收個(gè)稅 我有銀行存款呀 最后一個(gè)分錄
最后一個(gè)是個(gè)稅的呀!
不是的呀 最后一個(gè) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款(這個(gè)是差額,扣除個(gè)稅后 實(shí)際發(fā)給員工的年終獎(jiǎng)) 以后公司交個(gè)稅 還要多一個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款