核定征收的個(gè)體戶不免稅
核定征收的個(gè)體工商戶,是每月3萬免交增值稅還是季度9萬啊?
個(gè)體戶核定征收,每個(gè)季度9萬,是不是增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得都是免交的。
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收的,如定額為3萬,個(gè)人經(jīng)營所得3萬以下免個(gè)稅,那定額的3萬是每個(gè)月或者一個(gè)季度要交多少的稅呢?是按增值稅3%還是1%來交嘛?定期定額的是不是就不能享受季度45萬以下免增值稅呢?
個(gè)體工商戶核定征收一個(gè)季度9萬內(nèi)免稅 如果超了9萬稅率是多少?
核定征收個(gè)體戶,核定的每月10萬,是不是季度開超30萬普票,也要交增值稅
3月收的款申報(bào)未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務(wù)處理?
老師匯算清繳年報(bào)可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報(bào)繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
出口進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 ,以前的發(fā)票都是認(rèn)證的,現(xiàn)在還有留底,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問這張發(fā)票的備注欄個(gè)稅是怎么算出來的
現(xiàn)金流量表經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金是負(fù)數(shù),正常嗎
這與開了一張發(fā)票,又紅沖了,這個(gè)發(fā)票要放憑證里嗎?
工程檢測公司,老板出差項(xiàng)目上的機(jī)票,住宿,餐費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)該歸屬于公司本部,還是歸屬項(xiàng)目?
我們是自己領(lǐng)票回來開的,以前開沒超3萬,從來沒交過稅啊
也不曾要網(wǎng)上申報(bào)過,直接清卡的,這個(gè)月開票55000萬,不好清卡說沒申報(bào)
稅務(wù)部門對(duì)個(gè)體工商戶一般都實(shí)行定期定額辦法執(zhí)行,也就是按區(qū)域、地段、面積、設(shè)備等核定給你一個(gè)月應(yīng)繳納稅款的額度.開具發(fā)票金額小于定額的,按定額繳納稅收,開具發(fā)票超過定額的,超過部分按規(guī)定補(bǔ)繳稅款. 如果達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷售額2000-5000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加. 如果不是核定的,按季度收入小于30萬元,免交增值稅及增值稅附加稅。