同學你好!現在的話 按1%的哦 到今年年底的
你好老師,我們是小規模納稅人,現在不是按1算增值稅嗎,我們確認收入的時候,稅額是按3呢還是1呢
老師,我是小規模,我這個月的收入(不含稅)是115687.12,請問我怎么算我的印花稅,按3%,按萬分之三含稅收入是116844
老師好,我們是小規模納稅人,確定門票含稅收入10萬,現在怎么做分錄,按1%算不含稅還是按3%
請教一下老師,我之前沒有做過小規模納稅人的賬務,現在新開一個小規模納稅人,第二季度含稅(1%)銷售額共10萬,怎么填寫印花稅?是按照10/(1+1%)算計稅依據還是按照10/(1+3%)來結算?
老師好!小規模納稅人銷售貨物增值稅3%減按1%征收,含稅價收入是1000,價稅分離是按3%還是1%分離?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師你好,填納稅申報表時怎么記得是按3%填上,然后又減免著呢
如果是這樣的話 為了保持一致性 可以先按3%計算 然后 多計提的2%的部分 則 借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他收益 這樣處理哈