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軟裝公司,收到客戶設計費時,借方:銀行存款,貸:主營業務收入-設計費,設計師過來報銷效果圖的時候改怎么做會計分錄呢? 客戶定的家具,沒有庫存,直接向商家下單,支付商家貨款時,借:應付帳款,貸:銀行存款,那最后該怎么樣結轉成本?

2020-10-02 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-02 14:50

您好,借預付款項,貸銀行存款。借主營業務成本貸應付賬款。

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快賬用戶6186 追問 2020-10-02 14:58

那是不是收到設計費的時候就應該入預付賬款科目,而不是主營業務收入呀

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快賬用戶6186 追問 2020-10-02 14:58

預收賬款

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齊紅老師 解答 2020-10-02 15:01

您好,是的,是客戶驗收時確認收入,除非合同約定按進度付款,且不退款。

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快賬用戶6186 追問 2020-10-02 15:03

嗯,就是的,按進度付款分2次付完,所以簽訂合同后第一次付款就計入了收入,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-02 15:07

您好,建議您按進度確認收入,收款計入預收款項。

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快賬用戶6186 追問 2020-10-02 15:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-02 15:45

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!

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您好,借預付款項,貸銀行存款。借主營業務成本貸應付賬款。
2020-10-02
您好 商品出庫做的會計分錄: 借 發出商品(按成本價格) 貸 庫存商品(按成本價格) 收到部分貨款時: 借 銀行存款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 主營業務成本 貸 發出商品
2020-10-08
那你要收回來,查明細,看哪家沒付夠,然后收回,收不回的就要轉營業外支出了
2019-09-10
您的會計分錄大體正確,但有個小細節需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發票,需進行相應調整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
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