您好,1的附加稅費納稅人是增值稅納稅義務人,即收款方,所以付款方不扣除。
第三題計算利潤總額時調整的折舊費用為什么是加在利潤總額里,而不是減去,這個怎么理解好?相似的稅金及附加沒有算入的部分后來算入是減去,折舊為什么是加?
第六題當中第1問里計算的城建稅及附件在計算利潤總額及最后的應納稅所得額時為什么沒有從里邊減去這部分的金額?
圖1中,從境外分回的利潤50萬,這50萬是稅后金額,所以要還原成稅前應納稅所得額,如圖3的答案里寫的。但是圖2里的題,從境內居民企業分回的股息40萬,在計算納稅調整時,并沒有還原成稅前金額,而是直接納稅調減40萬。為什么
如題,第4問,求A公司應納稅額。后附的答案計算步驟中:A公司的應納稅所得總額:1000+132+43=1175萬元。請問老師,為什么要加43。??這個43是A要交的稅款,怎么成了應納稅總額的組成部分呢????
老師,第4小問,計算捐贈收入時算的會計利潤95.88為什么沒有加100萬的視同銷售收入?計算應納稅所得額151.14時為什么加了一個一百萬最后又減去了一百萬?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利