你好!都填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)那一欄就可以
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,想問(wèn)一下我們總收入如果是5萬(wàn)的話(huà)。其中有5000是稅控機(jī)器開(kāi)普通發(fā)票的,剩下的沒(méi)開(kāi)發(fā)票(無(wú)票收入)。我們填這個(gè)報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到哪一項(xiàng)?是把開(kāi)的發(fā)票填在第3行還是都填寫(xiě)在第10欄。還是分開(kāi)寫(xiě)
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普通發(fā)票,但是開(kāi)具了5%的稅的貨物銷(xiāo)售發(fā)票,開(kāi)了一部分1%的普通發(fā)票,不超季度45萬(wàn),在免征額第10欄填寫(xiě)了銷(xiāo)售額,但是稅額不合適,應(yīng)該怎么填寫(xiě)報(bào)表?
老師,我們公司是上海小規(guī)模納稅人,這個(gè)月總的收入是671.5元,其中開(kāi)票的是268.8,(稅2.66)剩下的402.7是個(gè)人客戶(hù),不需要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我分錄怎么做,申報(bào)表只要填寫(xiě)主表得第10攔,把總的收入671.5全部填進(jìn)去嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)具3%專(zhuān)票2萬(wàn)元,開(kāi)具1%普票30萬(wàn)元,還有未開(kāi)票收入5萬(wàn)元,我把專(zhuān)票2萬(wàn)填寫(xiě)在第二欄增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額,普票30萬(wàn)填寫(xiě)在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額,第一季度全部收入37萬(wàn)填寫(xiě)在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn),不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,如果說(shuō)季度未超過(guò)300,000,只有開(kāi)具1%的普票和無(wú)票收入,這種情況下在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候是不是前面一至八欄都不用填,只填第九行,還有第10行對(duì)不對(duì)?
某地產(chǎn)公司2021年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)轉(zhuǎn)讓一塊土地使用權(quán),取得收人600萬(wàn)元,家得該土地使用權(quán)時(shí)支付金額400萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生相關(guān)費(fèi)用5萬(wàn)元。(2)簽訂一份寫(xiě)字樓銷(xiāo)售銅,當(dāng)年收到全部款項(xiàng),共計(jì)20000萬(wàn)元,該寫(xiě)字樓經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核可以扣除的項(xiàng)目如下:開(kāi)成本為5000萬(wàn)元,繳納的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)為3000萬(wàn)元,利息支出為150萬(wàn)元(不能夠提供金融機(jī)構(gòu)的證明).相關(guān)稅金為1100萬(wàn)元,其他費(fèi)用為800萬(wàn)元,加計(jì)扣除額為1600萬(wàn)元(當(dāng)政府規(guī)定開(kāi)發(fā)費(fèi)用的扣除比例為10%)。要求:(1)計(jì)算轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的土地增值稅稅額。(2)計(jì)算銷(xiāo)售寫(xiě)字樓應(yīng)繳納的土地增值稅稅額。
D選項(xiàng)為什么不正確?
老師我24年的報(bào)關(guān)單忘記開(kāi)發(fā)票了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬啊
老師早上好啊,請(qǐng)問(wèn)下,這月需要繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)免抵退,會(huì)產(chǎn)生什么?要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
老師,發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)是12000,付款時(shí)供應(yīng)商給我們便宜了只付了10000,這種怎么處理
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)少了,銷(xiāo)項(xiàng)多還能怎么操作挽留損失
老師,會(huì)計(jì)里有做資或者座資一說(shuō)嗎?是什么意思
電子稅務(wù)局里有兩三萬(wàn)買(mǎi)服裝和首飾的發(fā)票,是不是不可以入賬?這種稅務(wù)局會(huì)通過(guò)電子稅務(wù)局監(jiān)管到嗎?
老師您好,24年年底所得稅計(jì)提但是不用交稅9月多交了稅,卻沒(méi)寫(xiě)不交稅的分錄損益也結(jié)轉(zhuǎn)了,我怎么出了
5月報(bào)稅截止日是什么時(shí)候?
那我們開(kāi)具的普通發(fā)票也都寫(xiě)到第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那里是嗎?為什么我們開(kāi)的普通發(fā)票的時(shí)候,不用單寫(xiě)在第3欄呢?。
你好!你們不是未達(dá)起征點(diǎn)嗎?未達(dá)起征點(diǎn)就填寫(xiě)在這里,稅務(wù)局規(guī)定的
我們不是個(gè)體戶(hù),不按位達(dá)齊整點(diǎn)算,我們是小規(guī)模納稅人,按那個(gè)小微企業(yè)走,查賬征收查賬的。
https://xw.**.com/amphtml/20200310A0A3GS00 看看這里對(duì)你有幫助,小規(guī)模季度不滿(mǎn)30萬(wàn)元也是這樣填寫(xiě)的