借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數,進項稅額轉出,藍字做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發票后認證并做賬,于7月份發現發票票面信息錯誤,開了紅字發票通知單,當月未做進項稅額轉出,8月份收到重新開的紅字發票、藍字發票,怎樣賬務處理?
老師,有個問題咨詢一下,我司這個月沖紅了一份已認證的進項發票,并且收到銷售方開具的紅字發票跟藍字發票了,我收到這兩份發票要怎么做賬呢
在4月份一筆費用發票已做到賬里了,5月份,對方公司紅沖了4月份這張開的發票,5月份這公司開了一張紅字發票,又開了一張藍字發票,我要怎么處理這張發票?
老師您好,請問公司在4月份開具了一張數電發票,是電子專用發票,已經隔了幾個月了, 現在已經不能作廢了,開具了一張紅字發票,做了紅沖,現在重新開具一張藍字發票,請問我開具的紅字和藍字發票是不是都要給到對方呢?
4月1日一張發票已做賬,并已做發票入賬標識,5月27日銷售方紅沖了4月1日開的這張發票,并重新開了一張藍 字發票,5月27日開的一紅一藍字發票,我在6月30日做了記賬憑證附上了這一紅一藍字發票,在記賬憑證摘要上寫了調整2024年4月記字某某號憑證發票開具錯誤,問:這已入賬的一紅一藍字發票我都需要在6月份去做 發票入賬標識嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
紅字發票;借:庫存商品 -100貸:應付賬款 -113 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)13 老師,是這樣嘛
是的,是的,是的,是的