這個需要看是不是明細是一樣,是可以這樣
老師 想咨詢一下 比如 借其他應收款 貸 銀行 現(xiàn)在我想沖其他應收款 是不是 借應付賬款 貸其他應收款啊
老師,個人和公司借款,之前是其他應收款,現(xiàn)在個人打進來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應付款(多打進來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應付(多付的部分) 貸:其他應收
老師好,“借:銀行存款 10 貸:其他應付款/其他10 借:其他應付款/其他10 貸:其他應收款10” 這個10元收款之前掛的是其他應付,后來把其他應付沖銷掉,那還剩下的銀行存款和其他應收款還在賬上需要消掉么?
老師,您好!我想問問,借銀行存款,貸其他應付款,現(xiàn)在想沖掉其他應付款,記為財政撥款收入,即調(diào)整做的一筆分錄為:借其他應付款,貸財政撥款收入 可以嗎?
老師,領導說想把公司的其他應收款放在其他應付款科目體現(xiàn),不體現(xiàn)其他應收款科目 ,我現(xiàn)在調(diào)賬是不是應該做:借其他應付款,貸其他應收款。以后再有其他應收款的時候就做:貸其他應付款負數(shù),貸銀行存款
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬