你好,個人的勞務費增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2% 個稅20%,
老師,你好,我想問下,一個人的名義和公司簽合同,所得額需要繳納哪些稅費,稅率大概是多少?
老師,你好,我想問下,一個人的名義和公司簽合同,提供建筑勞務,去稅務局代開增值稅普通發票,所得額需要繳納哪些稅費,稅率大概是多少
老師您好~我想問一下個人代開發票相關事宜 1、個人能去稅務局代開什么類型的發票?(銷售商品、提供勞務?) 2、個人去稅務局代開哪種類型的發票需要支付單位代繳個人所得稅?(企業是否只是支付給個人勞務費的個稅扣繳義務人? 3、在問題2的基礎上,如果企業只代繳個人勞務費的個稅,計算方法(起征點、稅率、速算扣除數等)
老師,請問,員工個人的車租給公司簽訂一份租車協議5000元怎么計算的增值稅?需要繳納哪些稅?5000一年用去稅務局代開發票嗎?開的是專票?還是普票?稅率多少?
老師,個人幫單位干活,去稅務局代開勞務發票,除了繳納增值稅外,還交了城建稅,印花稅,個人所得稅,我想問一下后面三種稅的計稅金額是按哪個來算的,稅率分別是多少?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
我這邊去稅務局問的,為什么個稅是0.7%
你好,個稅可以是核定征收的
能具體說一下嗎?我沒太明白,因為0.7%和20%相差很大,我想弄清楚到底是怎么的計算的
如果是一個人完成的,20%,多人完成的生產經營核定征收的
那是個人名義去稅務局代開發票的,多個人完成的怎么核定征收呢?稅務局和我說的0.7%又是什么意思呢?
多人完成的生產經營核定征收的,你的就是核定的
那我怎么操作呢?沒有弄過這樣的,麻煩老師詳細給我說一下,謝謝啦
你去稅務局開票,納稅即可
主要我要給人家把稅額算出來
個人的勞務費增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2% 個稅0.7%
核定征收,個稅稅率就是0.7%對嗎?
你好,對的,你的理解是正確的
老師,不好意思,我還想問一下,核定征收是不是就是因為成本無法統計,按所得的0.7%計算個稅,不用提供其他工人的工資表之類的資料吧?就直接征收的,對嗎?
你好,對的,你的理解是正確的
那每月個人簽勞務合同,收到的勞務費用小于20000是不是不用代開發票只用按0.7%核定征收繳納個稅?
你好,需要代開發票入賬
不是小于20000的開一個小額零星業務收款收據入賬就可以了嘛?
規范的來說,需要開發票