你的實(shí)際工資應(yīng)該就是你的應(yīng)付工資,就是計(jì)提工資。這個(gè)績(jī)效,月底出來(lái),你可以月底再計(jì)提
老師,2019年12月計(jì)提1019年績(jī)效工資會(huì)計(jì)科目為:借:管理費(fèi)用_績(jī)效工資63989.33 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)_績(jī)效工資62130 貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 但是今年7月實(shí)際的科目金額為:借:管理費(fèi)用_績(jī)效工資28512 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用_績(jī)效工資97607.33貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 老師我七月支付了績(jī)效,但是成本跟費(fèi)用分配跟19年計(jì)提不一致,總額一致我怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資,按表上底薪計(jì)提,還是實(shí)際發(fā)放計(jì)提,績(jī)效工資都是月底才出來(lái),績(jī)效工資每人每月也不一樣。謝謝
老師,講問(wèn)下,一般納稅人,國(guó)企,每個(gè)月要扣除績(jī)效部分后才是實(shí)發(fā)工資,績(jī)效工資要一個(gè)季度考核才發(fā),講問(wèn)每個(gè)月怎么計(jì)提做賬呢?
老師,講問(wèn)下,一般納稅人,國(guó)企,每個(gè)月要扣除績(jī)效部分后才是實(shí)發(fā)工資,績(jī)效工資要一個(gè)季度考核才發(fā),講問(wèn)每個(gè)月怎么計(jì)提做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)員工工資分兩大塊,工資和績(jī)效,績(jī)效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績(jī)效一起做還是分開(kāi)計(jì)提更好
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎