你好,用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
我們是技術(shù)服務(wù)類公司,老板給員工發(fā)的中秋福利,開回來的專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
找的中介幫公司申請(qǐng)專利,外購專利,然后中介公司給我們開的,知識(shí)技術(shù)服務(wù)和專利技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我是按發(fā)票就可以計(jì)無形資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,外購商品用于員工中秋福利,開進(jìn)來的是普通發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以直接入員工福利費(fèi)哈,并且有員工簽字的福利品領(lǐng)用表,這樣操作正確嗎?
老師您好,公司開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票,但是進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票都是貨物的進(jìn)項(xiàng),與這張技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒有關(guān)聯(lián),那這些進(jìn)項(xiàng)可以用來抵扣這張票的銷項(xiàng)嗎?
老師,我們有一份工程專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)合同,開的是工程服務(wù)的發(fā)票,可以進(jìn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)用入賬嗎?
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動(dòng),怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個(gè)工作。您會(huì)選哪個(gè)。上下班工作時(shí)間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個(gè)老板為了節(jié)約成本,共同找一個(gè)的會(huì)計(jì),離家3公里,雙休,工資可以。都有保險(xiǎn)。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時(shí)填報(bào)了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報(bào)就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑?duì)嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來算呢?這個(gè)員工沒有買社保,也沒有專項(xiàng)附加扣除。
就是只能做費(fèi)用是嗎?請(qǐng)問怎樣才能把采購買的食品之類的發(fā)票用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好,只能做費(fèi)用處理 用于職工福利的購買的食品之類的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的