你好 出格了的話 很嚴重的話 最好是作廢重開。
老師,七月份已經開具的專用發票,現在要紅沖,但是銷項負數發票,打印出格了,需要作廢重開嗎
老師,六月份開的專票,七月份發現開錯了,七月份當月銷售方給我開了對應的銷項負數發票和正確的發票,但是之前的發票我已經認證了,現在也收到這兩張發票,在認證勾選的時候需要怎么操作呀
12月19號開了一張增值稅專用發票,需要作廢,但現在已經是1月份,作廢不了,可以開紅字發票沖紅嗎?
收到紅字增值說專用發票,發現購貨方信息不全,而且打印出格子了,沒有垮月,現在要作廢重開,之前的紅字信息表還能用嗎,需要重新開具紅字信息表嘛?
我是銷售方,12月份開具的發票已經給買方了,現在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開 需要做哪些操作? 第一:12月份就當沒發生過需要紅沖的事情,正常做賬對嗎? 第二:現在是一月份,需要收回買方的二聯和三聯發票(三聯專用發票),然后開具負數發票,再開具一個正數發票給客戶,把收回的二聯三聯客戶的發票放在一起,做個負數的分錄,開具的正數發票正常做分錄
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?