這個取小稅前扣除,你這個按發生額的百分之六十稅前扣除
老師業務招待費全部發生額都沒有超過銷售收入的千分之五,能按全部發生額扣除嗎,還是也得必須按發生額的百分之六十稅前扣除呢
老師,我想問下業務招待會按收入千分之五或發生額百分之六十 按低扣 請問有頂額扣除嗎?
業務招待費按發生額的六成扣除,最多不得超過銷售收入的千分之五。請問是按六成還是千分之五?如果算出來的數字不超過千分之五的情況下。
個體工商戶的招待費稅前扣除也是收入的千分之五或者發生額的百分之六十嗎
老師您好,招待費可以扣除的額度不能超過年累計銷售額的千分之五對嗎?比方銷售額兩千萬,那么本年度可以抵扣的招待費不能超過十萬對嗎,實際發生的招待費百分之四十需要調增是這個意思嗎?
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。