同學你好 哪個月下推的哪個月做賬
老師我家是商貿公司,假如7月份暫估入庫商品數量10,單價1,總金額10,7月份出庫數量5,結轉成本5 ,但8月份收到發票發現單價高了數量為10,單價1.5,總金額是15,那我8月份收到發票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經銷售的成本不對了,是怎么做賬
請問,我今天本來想進增值稅發票綜合服務平臺進行所屬期為9月的發票進行抵扣勾選,但是沒留意到今天14號,系統所屬期還是8月的,點完抵扣勾選統計,確認完發現所屬期是8月。本來想撤銷,但是忘記不小心點了什么選項,當前所屬期直接變成9月了,沒辦法撤銷操作的那筆抵扣勾選確認了,這種情況要怎么辦呀?
老師我是新手會計,剛接過來的賬已經建賬成功了。啟用了賬套,可是我發現之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個怎么入賬呢,現在都9月份了,小規模開出的這個專票,還需要認證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個怎么處理呀?
1.金蝶系統7月份的銷售出庫忘記推發票了 2.現在是賬期是九月,7月份的銷售出庫推發票忘記改日期,變成了八月份的發票 老師這兩種情況要怎么辦呀
1.金蝶系統7月份的銷售出庫忘記推發票了 2.現在是賬期是九月,8月份的銷售出庫推發票忘記改日期,變成了9月份的發票,八月份已經結賬了 老師這兩種情況要怎么辦呀
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?