你好 抬頭都不一樣了。 這樣到時子公司拿著母公司的抬頭無法稅前扣除的。
你好,我們公司的母公司和供應(yīng)商簽訂了一個合同,合同有約定子公司也會有往來,相當(dāng)于一份大合同,然后款項是母公司付的,對方開票給母公司,實際業(yè)務(wù)是子公司的,請問子公司可以直接拿著這張發(fā)票做賬嗎?
全資子公司怎么給母公司開發(fā)票,都是小規(guī)模。合同內(nèi)容:抖音本地服務(wù)合同,母公司擁有與抖音平臺合作的服務(wù)商平臺,林客系統(tǒng),定時給綁定商家及我們服務(wù)商返傭金,子公司與母公司之間簽訂合作協(xié)議,母公司給子公司用這個平臺,下設(shè)一個子賬號,但是子賬號所有綁定的商戶結(jié)算的服務(wù)商傭金都會直接進(jìn)入母公司的公戶,母公司和子公司簽了個協(xié)議,母公司控股35%,子公司控股65%,現(xiàn)在協(xié)議里說母公司按季度或按月支付給子公司流水提成,也就是綁在子公司上的商戶產(chǎn)生的傭金,母公司按30%返給子公司,這種的子公司要給母公司開票嗎?開什么票?還用再簽合同嗎?
請問老師,母公司付一筆款,但是發(fā)票要按子公司開票,開50張子公司抬頭的發(fā)票,合同是母公司簽,但是合同條款上做了一份關(guān)聯(lián)公司的證明,在賬務(wù)處理上,對方是必須要按子公司抬頭開嗎?還有能優(yōu)化開票的方法嗎?
老師,請問一下我們跟子公司簽的合同,發(fā)票也是子公司給我們開,但是錢是付給母公司的,然后母公司再撥給子公司,但是發(fā)票又是由子公司開給我們的,這個在稅務(wù)上是不是不合規(guī)啊,能讓對方出個情況說明嗎
老師,您好!我想問下,我們國內(nèi)子公司與國外母公司簽訂了借款合同,國內(nèi)子公司找母公司借款20萬,年利率1%,然后我們子公司與母公司之間還有業(yè)務(wù)往來,子公司銷售貨物給母公司,子公司產(chǎn)生應(yīng)收賬款,然后子公司需要付利息給母公司,經(jīng)雙方協(xié)議約定后,子公司用應(yīng)收賬款沖抵了應(yīng)該支付的利息,然后子公司并未真正的支付利息出去,這個利息子公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒有成本發(fā)票,匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師我想問一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個商品的稅收編碼和進(jìn)項發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會不會觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費(fèi)用怎么計提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)過了申報期還能改嗎
除了這個稅務(wù)風(fēng)險,對于要想要IPO的公司這樣做有什么影響嗎
你好 到時這個業(yè)務(wù)沒有真實的發(fā)票 上市公司的話最好是業(yè)務(wù)和發(fā)票保持一致。 避免有稅務(wù)風(fēng)險 。
好的 謝謝
沒事的希望能幫到你