你們是查賬嗎?沒有進(jìn)項發(fā)票,這個需要估計有可能多交經(jīng)營所得個稅
你好老師,個體戶開出去200萬材料發(fā)票,但是沒有進(jìn)項,怎么辦呢?
老師個體戶沒有材料進(jìn)項發(fā)票,但是要開專項票出去?可以嗎?
你好,我公司是做租賃業(yè)的,在18年向個人進(jìn)過一批呢200萬的材料進(jìn)行出租,但是進(jìn)購的時候沒開收購發(fā)票,現(xiàn)在需要補(bǔ)開收購發(fā)票,現(xiàn)在具體要怎么開,能一次性全開回來嗎?
老師,我們老板注冊個體戶,讓我用個體戶開一些材料發(fā)票,但是沒有實際經(jīng)營,就是開普票,進(jìn)成本抵企業(yè)所得稅,這種情況怎么辦呢?
老師,個體戶沒有進(jìn)材料,能先開出去材料 發(fā)票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調(diào)整哪幾個科目的金額,讓資產(chǎn)負(fù)債率變低
怎么樣才可以把稅降到最低
是查賬征收
查賬沒有辦法必須取得進(jìn)項發(fā)票才可以少交稅
查賬是需要采購發(fā)票的
最好取得大部分采購發(fā)票這個