同學你好!沒開票的話 先計入預付賬款的
老師,公司購買了一輛車,公戶已經把車款付清了,但是購車款發票還沒收到,請問該如何做賬呢?
我們公司購買了一輛車,已付款,已驗收,對方還未開發票,我應該怎么入賬
公司購買了固定資產共15萬,現在對方已驗收完,發票已開具15萬,但我方未驗收,還差1.5萬尾款未付。要怎么入賬?
老師,我公司購買叉車,款項74000,已付款10000,余款未付,收到發票,該怎樣做賬
老師,晚上好,我想問一下,公司以貸款分期付款方式購買一輛車產生了利息和每期還車款,還收到了購車發票,應該怎么入賬?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
請問怎么作分錄,金額怎么寫
借:預付賬款 貸:銀行存款 金額的話 就是你們付出的金額
固定資產要確認嗎
先不確認的 等有發票了 再確認
不用暫估入賬嗎
你如果暫估入賬 也可以 不過規范的話 不用的