同學您好 根據(jù)實際經(jīng)營業(yè)務 可以直接計入材料費
老師好,我們是水電安裝小規(guī)模,清包工,工程都在異地。一個項目會涉及金額大概幾萬的材料費。我們沒有倉庫,也沒有倉庫管理員,材料到了就直接用。請問一下,這種情況,做賬可以不經(jīng)過原材料嗎?就借工程施工-合同成本-材料費 貸應付賬款
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒有票,賬務該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒有票,賬務該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務
老師,對于出憑證的一些科目使用和入賬規(guī)范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會計很多賬務都是同一筆憑證里面做了多類業(yè)務,相當于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對于科目,低值易耗品不是周轉(zhuǎn)材料嗎,她直接跳過周轉(zhuǎn)材料就計入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業(yè)費可以計入管理費用?
老師,對于出憑證的一些科目使用和入賬規(guī)范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會計很多賬務都是同一筆憑證里面做了多類業(yè)務,相當于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對于科目,低值易耗品不是周轉(zhuǎn)材料嗎,她直接跳過周轉(zhuǎn)材料就計入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業(yè)費可以計入管理費用?
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師這里不是除以公司權(quán)益資本成本嗎,怎么除以成本率呢
老師幫忙解答一下這題
小規(guī)模公司取得無形資產(chǎn)~品牌使用費發(fā)票,如何記賬
老師,為什么要先匯算清繳再做第一季度的所得稅申報。 這樣有什么好處?
12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預付賬款62407,借預付賬款62407,貸主營業(yè)務收入62404-2971.76,應交稅金-未交增值稅2971.76,借:應交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務收入2971.76,后面1月開了票要怎么沖減
像我們這種情況,可以不做入庫單和領(lǐng)用單不?
同學你好 入庫單還是要做的 只是沒有倉庫 直接拉到項目上,相當于項目地就是倉庫
那領(lǐng)用可以一次性領(lǐng)用嗎?因為我們也沒專門人在做領(lǐng)用登記。工地上也沒有會計。一次性領(lǐng)用要省事些。
同學您好,可以一次性領(lǐng)用的
送貨單可不可以當成入庫單?還是入庫單根據(jù)送貨單里的材料,自己制作一張表就行?我剛剛接觸,不太懂
同學您好 這種的送貨單可以當做入庫單,需要項目上的人員簽字一下代表真實性
老師,我們工程款,經(jīng)常到了最后,會被扣一兩萬下來不給。那我們需要設(shè)置壞賬準備嗎?什么時候做壞賬?
同學您好 這個情況要做壞賬準備了,一般3年左右就可以確認壞賬了
我們工期一般就2-5個月。什么時候確認壞賬呢?
什么時候計提?
同學您好 您這個先放到應收賬款,等到3年后確認不還了 就確認資產(chǎn)損失
就是項目進行過程中,不用計提考慮壞賬。等到3年后再做資產(chǎn)損失是嗎?
同學您好 是的 項目進行中不存在壞賬 如果有這種情況,你們開票不需要全部開的