您好,增值稅專用發(fā)票如果不抵扣,數(shù)量過多的話,會引起稅務(wù)局懷疑,還是要認證的。 現(xiàn)在認證平臺可以選擇不抵扣認證,免去轉(zhuǎn)出的麻煩
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒有認證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認證勾選里選不抵扣認證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現(xiàn)在這個月認證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
我是當(dāng)普票入帳的但是如果不認證不是形成滯留發(fā)票呢?不是有風(fēng)險嗎?我剛聽學(xué)堂老師的課說這個情況可以認證選擇不抵扣是可以的,麻煩找下玲老師
有的老會計明明手里有足夠多的進項發(fā)票,全部認證的話,可以不用交增值稅,還會有留底進項稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點稅,這是為什么?學(xué)堂的老師教的不是這樣呀,學(xué)堂老師說全部認證的,有留底就放到下個月抵扣銷項稅額
老師,車險發(fā)票是專票。2月我司沒有開票也沒有需要繳納的增值稅。我如果認證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認證抵扣不做賬嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
什么意思我是小規(guī)模納稅人對方給我司開的專票
您小規(guī)模納稅人沒有這個風(fēng)險了,可以不認證
那對方開的專票不認證增值稅鏈條不是斷了嗎?不是會形成滯留發(fā)票嗎?我剛進增值稅發(fā)票認證平臺結(jié)果只針對一般納稅人小規(guī)模納稅人進不去
所謂的滯留票是針對收到發(fā)票的公司而言
我司就是收到發(fā)票呀!
但是你是小規(guī)模納稅人,明白嗎?小規(guī)模納稅人不抵扣進項稅。
我知道對我司收到專票沒有影響嗎?
沒有,如果不放心可以咨詢專管員