同學你好 公司領導出差,在去哪兒網訂的機票,產生了38元代訂機票的服務費,發票上貨物名稱一欄為旅游服務*旅游服務費,請問這樣的發票符合稅務規定嗎?——對的; 可以按差旅費入賬嗎?——可以的;
生以下業務: (1)取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發票(以上金額均含稅)。 (2)將2016年5月在公司注冊地購入的一套門市房對外出租,購入時進項稅額已抵扣,本月一次性收取3個月含稅租金12萬元。 (3)委托裝修公司對自用房屋進行裝修,取得該裝修公司開具的增值稅專用發票,注明裝修費50萬元;支付物業費,取得物業公司開具的增值稅專用發票注明金額3萬元。 (4)將公司一臺旅游車轉為職工通勤班車,該車購進時已抵扣進項稅額,入賬原值60萬元,已提折舊40萬元,該車評估價格14萬元。 已知:境外旅游公司在境內未設有經營機構,且沒有代理人;本月取得的相關票據均符合稅法規定并在本月通過用途確認。根據上述材料,回答下列問題: ①下列關于境外旅游公司提供旅游業務的增值稅的說法中,正確的是( )。 A、該境外旅游公司應在中國自行申報繳納增值稅1.85萬元?
老師,請問:出差產生的機票費--開的電子普通發票(貨物或應稅勞務、服務名稱欄是經紀代理服務*代訂機票產品),可不可以抵扣?行程單可以作為抵扣依據嗎?
老師您好,公司領導出差,在去哪兒網訂的機票,產生了38元代訂機票的服務費,發票上貨物名稱一欄為旅游服務*旅游服務費,請問這樣的發票符合稅務規定嗎?可以按差旅費入賬嗎?
2、某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發 生以下業務: (1)取得含稅旅游費收入共計480萬元,向境內其他單位支付旅游交通費40萬元、住宿費20萬元、門票費10萬元、簽證費1萬元;支付本單位導游餐飲住宿費共計3萬(上述金額均為含稅金額)。為該旅游項目向境外旅游公司(境內無機構、場所)支付境外旅游費34.98萬元。 (2)將2018年4月在公司注冊地購入的一套門市房對外出租,本月一次性收取6個月含稅租金18萬元。 (3)購入辦公電腦,取得增值稅專用發票,進項稅12萬元;支付宣傳冊印刷費,增值稅專用發票注明進項稅7.8萬元。 (4)將公司一臺旅游車轉為職工福利部門用車,該車購進時已按13%稅率抵扣過進項稅額,入賬原值60萬元,已提折舊20萬元,該車評估價格34萬元。(其他相關資料:旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發票;該公司享受生活性服務業納稅人加計抵減政策) 要求:根據上述資料,計算回答下列問題。 (1)該公司應代扣代繳的增值稅。 (2)該公司應轉出的進項稅。 (3)該公司當月實際可抵扣的進項稅。 (4)該公司收取租金的
某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經營。2021年6月發生如下業務:(1)在境內提供水路運輸業務,取得收入150萬元:提供船舶修理業務,取得收入為54萬元,提供海員培訓服務,取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務,取得收入46萬元,提供國內旅游服務,共收取旅游服務費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得合法票據。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務選擇差額計稅)2)通過鐵路運輸進口一臺設備,關稅完稅價格為80.8萬元,關稅稅20%,繳納進口環節相關稅金后,海關并填發了海關進口增值稅專用繳款書(3)從國內采購商品,取得增值稅專用發票,注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元,支付運輸費用取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,注明運輸費用6萬元④月未盤點時發現,因管理不善,,上月購進的如下貨物丟失:從一般納稅人購進的備件去失,成本3.6萬元(已抵扣了進項稅額);人小規模納稅人購進的商品A丟失,成本3.6萬元(購進時取得稅務機關代開的增值稅專用發票并抵扣了進項稅額);從小規模納稅人購
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?