你好 你們建賬不是要先整理好期末余額 試算平衡后才建賬的嗎 ? 你們這個差異是怎么產生的。 你知道原因不 ?是多了還是少了 ?
咨詢一個問題,固定資產折舊,如果1年的折舊,要在年初全部計提完,應該怎樣做賬呢 ?是否要走長期待攤費用呢
請問一下,老師,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
咨詢老師一個問題,新接客戶金蝶建過賬后固定資產計提的折舊和原先計提的折舊不一樣,怎么處理呢
老師,新接手公司,一項資產2018年7月計提的最后一筆折舊,提的折舊超出固定資產了,應該怎么處理
自行建造的固定資產,按暫估價轉入固定資產,辦理完竣工決算手續后調整原來的暫估價值,不需要調整原已計提的折舊額?暫估和竣工的價格不一樣,以后每個月按新的折舊嗎?這個新的折舊和原來的折舊,是怎么算的
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
我建賬的時候老師跟我說這樣做
你好 你們是內賬還是外賬
你好 我們是外賬
這老師可能是 意思 是讓你們老公司建賬。讓你們先整理好期末余額。 你要用截止現在的固定資產剩下的金額來建賬 。 如果有差異 用未分配利潤來調整。 后面如果有差異的情況下才來處理未分配利潤科目
嗯我就是用截止到現在的固定資產剩下的余額來建賬的,累計折舊的期末余額都填填到了未分配利潤里面,是不是按照我的建賬的計提折舊呢
你好 是的 。 因為你們之前沒有做賬 現在按期末余額來建賬了。 就自己做折舊明細表 。 設置好年限 和折舊方法 殘值率這些。 來計算剩余這幾年怎么來折舊每月金額就行了。