你好,應當把發(fā)票退回對方,按正確的金額開具發(fā)票才是的
我們有些合同金額小于對方開票金額,實際付款是按合同金額付款的,多來的發(fā)票怎么辦
老師,您好!我公司開出加工費,但實際出庫數(shù)量比合同上少,我們按實際數(shù)量開的票,開票金額小于了合同金額,請問這筆賬務怎么處理呢?
收到一張建筑服務發(fā)票,開票金額大于合同實際金額,付款也按合同金額的,這多開票5000元賬務怎么處理?
開票金額與實際支付金額有出入怎么進行賬務處理,合同約定支付50000,實際只需支付45000元,但是開的發(fā)票金額是5萬怎么處理?
收到的采購專票金額大于實際付款金額,怎么賬務處理,進項稅要按發(fā)票稅額全部勾選嗎
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
但對方不愿意,余款我能不能掛其他應付款
你好,對方金額都開錯了,有義務開具正確金額的發(fā)票給你們啊 對方不愿意的理由是什么呢
對方是從另一方掛靠的,這是2018年開的發(fā)票,另一方不同意退票
你好,金額錯誤了,跨年了就應當紅沖,然后開具正確金額的發(fā)票才是的
對方不合作,我們跨幾年了才發(fā)現(xiàn)(原會計離職),請問有沒有別的解決辦法?這發(fā)票好像還沒認證確認
你好,如果發(fā)票沒有辦法按正確的金額開具 那就只能把5000的部分計入營業(yè)外收入核算了
多開的金額,能不能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
你好,如果發(fā)票沒有辦法按正確的金額開具 那就只能把5000的部分計入營業(yè)外收入核算了 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
沒認證進項要轉(zhuǎn)出嗎?
你好,這個不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
如認證了要做進項額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,這個不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的