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郭老師你好你看我這分錄做的對嗎

郭老師你好你看我這分錄做的對嗎
2020-09-22 07:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-22 08:13

同學你好 郭老師現在不在,你這個分錄的話個稅不用單獨計提的,和工資一塊就行了 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 08:16

老師你好,能幫我把我那里面的數據帶入進去嗎,我有點迷糊,

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:18

個人部分社保多少錢?公積金多少錢? 企業部分社保多少?公積金多少?工資包含個人部分社保公積金一共多少錢

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 08:24

老師你看看我寫這上面了

老師你看看我寫這上面了
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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:30

1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 17577 貸:應付職工薪酬——工資 17577 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 3032.83 貸:應付職工薪酬——社保 %2B公積金3032.83 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 17577 貸:其他應收款——社保(個人部分) 1596 應交稅費——應交個人所得稅 259.43 庫存現金/銀行存款或現金 15721.57 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) %2B公積金3032.83 其他應收款——社保(個人部分) %2B公積金4525.4 貸:銀行存款或現金7558.23

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 08:42

老師實發工資是14388.17.但是根據薪酬做的工資表實際發放工資是14418.17.。是差在個稅上了。工資表個稅是229.43.我申報個稅是259.43.差30元。這個該怎么做賬呢。

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:45

為什么差30元?申報系統少扣了三十?

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 08:48

是因為這個員工從我們A公司減員,增加到我們B公司了。相當于差在專項附加扣除1000元上了。所以申報個稅我這邊是259.43.工資表做的是專項附加扣除減2000了所以工資表里的個稅是229.43.實際繳納個稅是259.43

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 08:49

所以工資實發就多30元

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:50

扣他的工資就可以了,計提上就行了

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 08:59

分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-22 09:01

交個稅的時候是 借其他應收款 貸銀行存款 收到的時候 借銀行 貸其他應收款 這個單獨做

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 09:59

老師你看這是我7月做的,是不是有錯

老師你看這是我7月做的,是不是有錯
老師你看這是我7月做的,是不是有錯
老師你看這是我7月做的,是不是有錯
老師你看這是我7月做的,是不是有錯
老師你看這是我7月做的,是不是有錯
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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 10:00

哪一個分錄需要調整。我現在坐8月份的賬是不是把錯的原路沖呢

哪一個分錄需要調整。我現在坐8月份的賬是不是把錯的原路沖呢
哪一個分錄需要調整。我現在坐8月份的賬是不是把錯的原路沖呢
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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 10:01

公積金是當月繳納當月的

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齊紅老師 解答 2020-09-22 10:09

你直接原分錄負數紅沖 按我給你的做

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 10:15

分錄都沖回嗎,然后做到8月,還是反結賬從新做呢。公積金是當月繳納當月的分錄還按照你那個做嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 10:26

都沖紅做在八月就行了,按我給你的做

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 10:50

老師計提社保部分個人和企業部分。借:管理費用_社會保險費/公積金/員工工資是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 10:57

個人部分是包含在工資里的,不用單獨計提

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快賬用戶4856 追問 2020-09-22 11:16

老師你看我這分錄做的對嗎,按照你那個做的

老師你看我這分錄做的對嗎,按照你那個做的
老師你看我這分錄做的對嗎,按照你那個做的
老師你看我這分錄做的對嗎,按照你那個做的
老師你看我這分錄做的對嗎,按照你那個做的
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齊紅老師 解答 2020-09-22 11:33

以后做分錄借方在上面,貸方在下面 這樣做就可以了

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同學你好 郭老師現在不在,你這個分錄的話個稅不用單獨計提的,和工資一塊就行了 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2020-09-22
你們沒有應付職工薪酬這個一級科目可以的。
2020-10-11
你好,這個6.23具體是支付的什么款項??
2023-02-22
這個是你退給對方的嗎?
2023-02-23
你好! 公積金個人部分和社保個人部分不用通過“應付職工薪酬”科目的 其他都是對的
2020-09-21
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