你好 小規模納稅人 月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅,增值稅免征,增值稅免征了附加稅就免征 月度收入超過10萬,季度超過30萬,附加稅減半征收
老師,我在課上有聽到小微企業優惠政策,就是小規模的,現在政策是減免呢,還是減半征收啊附加稅的。
你好,我是浙江省小規模納稅人,現在申報2021年房產和土地增值稅減免政策申請表,想問下小規模納稅人在原有小微企業減免政策上再減半征收是指出租的還是自用的
老師 我們公司是小微企業 想知道現在小微企業有什么優惠政策啊 ,我們公司的利潤額在56萬 我們領導說 可以減半征收 我是用56*0.2*0.25得出應納稅額 。 老板說的減半征收 是什么政策啊
老師我公司是小型微利企業,也享受兩免三減半政策,那么我現在公司已經是第三年了,享受三減半政策,和小型微利企業減免企業所得稅比,這兩個優惠政策報企稅的時候,現在選哪個更合適呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師 還有分小規模納稅人開具普票與專票這塊的申報是不一樣的嗎
你好,是的,是不同的
老師這個是不是最新規定?
你好,你所指的什么規定呢?你提供的是相關課程,不是規定的內容啊
老師,我學的是這個網上申報流程電子稅務局的這個課程,這個課程是最新的這個稅務的這個申報啊,這個稅收納稅那個就是納稅的政策嗎?我之前聽這個也是這個稅務,那稅務入門基礎,這邊講這個。企業小微小微企業優惠政策這邊,他是說符合的話是減減免政策,它是減半哦,那我就到底要聽哪一個的。
你好,這個課程內容我這邊沒有去聽過(無法判斷是不是最新的,抱歉) 是關于小微企業的什么優惠政策呢?
講解的是小規模納稅人網上辦稅申報流程
課程是19年錄制的,是最新的嗎
你好,課程是19年錄制的就不是最新的
那老師納稅申報最新規定是什么?
你好,都是網站相關操作流程,沒有納稅申報的最新規定 如果有最新操作流程,也需要看相關課程老師的安排