您好,要開明細。按實際出庫價格和數量填寫銷售清單。
老師好,開發票要開清單明細嗎,比如說我公司銷售了100件A產品30萬和50件B產品20萬,一共五十萬元,那么開票時候我直接開AB產品總金額為五十萬可以嗎,還是必須要開A產品30萬,B產品20萬呢
某企業為一般納稅人,增值稅稅率為13%,主要生產和銷售A、B、C產品,銷售價不含增值稅,銷售的同時結轉銷售成本,2019年12月發生如下業務:1)1日,向乙企業銷售A產品,售價為80萬,成本60萬,貨已發出,已開具增值稅專用發票,貨款尚未收到,合同注明現金折扣條件:2/10、1/20、N/30,計算現金折扣不考慮增值稅。8日,乙企業付清貨款,款項已收存銀行。2)6日,用銀行存款支付管理部門業務招待費0.5萬,銀行承兌手續費2.2萬。3)15日,向丙企業銷售B產品,售價為350萬,由于成批銷售,給予4%商業折扣并開出增值稅專用發票,款項尚未收到,該批產品成本240萬。4)20日,由于發貨錯誤,丁公司要求退回上月25日銷售的20件C產品,銷售單價2萬元,單位成本1萬元,銷售收入40萬已確認入賬,成本上月已結轉,該企業同意退貨,開具紅字發票,退回產品已入庫且手續已辦清。5)30日,銷售材料,售價為160萬,款項已收存銀行,該材料成本145萬,已計提跌價準備2萬。6)30日,實際收到經營租出生產設備本月租金30萬,月折舊額20萬。要求:根據上述資料,編制會計分錄。
計算應納增值稅(1)銷售給甲公司A商品一批,共收取貨款259900元,開具增值稅普通發票(2)采用以舊換新方式銷售B商品一批,該批商品含稅售價22.6萬元,收回的舊貨作價16.95萬元,實際收取貨款5.65萬元。貨款已結清,開具增值稅普通發票。(3)銷售給乙公司C商品一批,C商品不含稅售價為110萬元,為了促進友好合作,貝殼公司給乙公司10%的折扣,折扣金額和貨物價款在同一張增值稅專用發票的金額欄分別注明。(4)銷售給丙公司D商品一批,開具增值稅專用發票上注明的價款為200萬元,并向丙公司承諾,提前10天內付款給予1%的折扣,丙公司提前付款,實際收取不含稅價款198萬元。(5)當月購進A商品一批,共計支付價款113萬元,取得增值稅普通發票。6)銷售給丁公司A商品一批,貨物不含稅價為100萬元,另收取包裝物租金0.226萬元款項已結清,尚未開具發票。7)與甲公司以物易物,用不含稅價30萬元的A商品換取甲公司不含稅價32萬元的X商品,雙方商議不再補差價,雙方均開具增值稅專用發票。8)將本公司生產的E產品贈送給乙公司,無E產品的同類售價,假設E產品成本利潤率為10%,生產成本20萬。
計算應納增值稅(1)銷售給甲公司A商品一批,共收取貨款259900元,開具增值稅普通發票(2)采用以舊換新方式銷售B商品一批,該批商品含稅售價22.6萬元,收回的舊貨作價16.95萬元,實際收取貨款5.65萬元。貨款已結清,開具增值稅普通發票。(3)銷售給乙公司C商品一批,C商品不含稅售價為110萬元,為了促進友好合作,貝殼公司給乙公司10%的折扣,折扣金額和貨物價款在同一張增值稅專用發票的金額欄分別注明。(4)銷售給丙公司D商品一批,開具增值稅專用發票上注明的價款為200萬元,并向丙公司承諾,提前10天內付款給予1%的折扣,丙公司提前付款,實際收取不含稅價款198萬元。(5)當月購進A商品一批,共計支付價款113萬元,取得增值稅普通發票。6)銷售給丁公司A商品一批,貨物不含稅價為100萬元,另收取包裝物租金0.226萬元款項已結清,尚未開具發票。7)與甲公司以物易物,用不含稅價30萬元的A商品換取甲公司不含稅價32萬元的X商品,雙方商議不再補差價,雙方均開具增值稅專用發票。8)將本公司生產的E產品贈送給乙公司,無E產品的同類售價,假設E產品成本利潤率為10%,生產成本20萬。
(五)紅太陽公司2020年4月份生產產品時發生如下相關數據:(1)生產的B產品經過兩道工序加工完成,共500小時,第一道工序200小時,第二道工序300小時,為簡化核算,假定各工序內在產品的完工程度為50%。(2)第一道工序在產品300件,第二道工序在產品200件,完工產品600件。(3)原材料在生產開始時一次性投入,其他成本費用均隨著加工進度陸續發生。(4)B產品本月月初在產品和本月耗用的直接材料成本共計400萬元,直接人工成本200萬元,制造費用成本300萬元。(5)采用約當產量比例法分配完工產品和在產品之間的費用。要求:根據上述資料,不考慮其他因素分析回答下列小題。(答案中金額單位用萬元表示)1.采用約當產量法,原材料費用按完工產品和月末在產品數量分配時應具備的條件是()。A、原材料是陸續投入的B、原材料是生產開始時一次投入的C、原材料在產品成本中所占比重大D、原材料按定額投入答案:2.第一道工序和第二道工序的完工程度分別是()A、20%、70%B、40%、70%C、40%、60%D、2
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
但是我們一張銷售單里面有那么多單品,要按照銷售單品件數一個一個開嗎
您好,標準做法是按單品明細開,