你好,是的,根據(jù)出庫單統(tǒng)計出來
商業(yè)企業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)商品成本是根據(jù)出庫單來統(tǒng)計的嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)出口商品,每月結(jié)庫存時可能報關(guān)單信息還沒有,還不能入賬,那結(jié)轉(zhuǎn)庫存根據(jù)出庫單出庫,等報關(guān)單來了做收入時就不結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本了可以嗎
請問企業(yè)商品銷售出庫,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,財務(wù)是根據(jù)倉庫提供的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,是所有出庫的貨物都結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是只結(jié)轉(zhuǎn)開了銷項發(fā)票的貨物的成本。
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是按出庫單,還是庫存商品科目來結(jié)轉(zhuǎn)
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,依據(jù)出庫單編制發(fā)出商品統(tǒng)計表,東方家具公司按照月末一次加權(quán)平均法計算發(fā)出商品成本,編制發(fā)出商品成本計算表,并編制月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的記賬憑證
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了