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老師,你好!請(qǐng)問醫(yī)院購(gòu)買的醫(yī)技人員的工作服,怎么做賬務(wù)處理?

2020-09-19 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-19 22:03

您好,借成本費(fèi)用-勞保費(fèi),貸:銀行存款。

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快賬用戶2870 追問 2020-09-19 22:07

那老師,購(gòu)買的藥品和材料,需要做應(yīng)交稅費(fèi)?因?yàn)槲覇挝活I(lǐng)申報(bào)單位,所以之前我記賬是直接是:借 庫(kù)存物資 貸 銀行存款

那老師,購(gòu)買的藥品和材料,需要做應(yīng)交稅費(fèi)?因?yàn)槲覇挝活I(lǐng)申報(bào)單位,所以之前我記賬是直接是:借 庫(kù)存物資   貸 銀行存款
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齊紅老師 解答 2020-09-19 22:10

您好,您醫(yī)院若是一般納稅人且取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,做賬需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅。否則不需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅。

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快賬用戶2870 追問 2020-09-19 22:44

我單位是小規(guī)模納稅人的,那還需要提現(xiàn)稅費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 22:51

您好,小規(guī)模納稅人不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,直接計(jì)入采購(gòu)成本費(fèi)用即可。

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快賬用戶2870 追問 2020-09-19 23:00

好的,謝謝老師?!

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快賬用戶2870 追問 2020-09-19 23:02

對(duì)了老師,藥品暫估入帳,一般按籠統(tǒng)的暫估應(yīng)付款 科目入帳,還是按供應(yīng)商來區(qū)分呢?到時(shí)好查賬,便于查是否付款或者發(fā)票是否收到的。

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齊紅老師 解答 2020-09-19 23:09

您好,您客氣。按供應(yīng)商做暫估。

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快賬用戶2870 追問 2020-09-19 23:16

老師,我現(xiàn)在腦亂了,可以寫分錄給我一下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 23:20

您好,暫估,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估~供應(yīng)商。

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快賬用戶2870 追問 2020-09-19 23:52

嗯嗯,謝謝!老師,老板說個(gè)人所得稅由單位承擔(dān),請(qǐng)問列工資及賬務(wù)處理怎么做比較好?

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齊紅老師 解答 2020-09-20 03:43

您好,若想稅前扣除,增加工資稅前金額。

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快賬用戶2870 追問 2020-09-20 14:58

老師,可以直接當(dāng)作職工的福利費(fèi)用來做嗎?另我是代理記賬的,一般都是必次月做賬,可以把制憑證日期統(tǒng)一放月末最后一天嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-20 15:28

您好,計(jì)入福利費(fèi)限額扣除,勞保費(fèi)可以全額扣除。

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齊紅老師 解答 2020-09-20 15:29

您好,可以在一天做憑證,但不要跨月。

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快賬用戶2870 追問 2020-09-20 16:10

嗯,好的,謝謝老師?!

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齊紅老師 解答 2020-09-20 16:11

您好,您客氣小林非常榮幸能夠給您支持!!

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您好,借成本費(fèi)用-勞保費(fèi),貸:銀行存款。
2020-09-19
購(gòu)入耗材 - 賬務(wù)處理原則:根據(jù)耗材的使用特性及重要性,可分別計(jì)入不同科目。一般而言,價(jià)值較低、使用頻繁的低值易耗品可簡(jiǎn)化處理;而高值耗材則需詳細(xì)記錄與跟蹤. - 會(huì)計(jì)分錄:若購(gòu)入的耗材作為庫(kù)存商品,用于日常醫(yī)療業(yè)務(wù)的消耗及銷售,會(huì)計(jì)分錄為借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 。若購(gòu)入的是辦公用品類的耗材,如打印紙、筆等,可計(jì)入周轉(zhuǎn)材料,會(huì)計(jì)分錄為借:周轉(zhuǎn)材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等. 購(gòu)入工作服 - 作為勞保用品:如果工作服是因工作需要為雇員配備,屬于勞保用品性質(zhì),會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用——?jiǎng)诒YM(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 。若醫(yī)院有生產(chǎn)車間,車間人員的工作服則計(jì)入制造費(fèi)用,分錄為借:制造費(fèi)用——?jiǎng)诒S闷焚M(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款.
2024-12-20
憑那個(gè)發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2025-03-11
借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸銀行存款。
2022-04-07
您好,可以參考以下鏈接 醫(yī)院會(huì)計(jì)必看! http://www.360doc.com/content/23/0406/00/71044284_1075266105.shtml
2023-05-14
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