您好 其他企業(yè)購進(jìn)的 不可以抵扣消費(fèi)稅
這道題目第四問為什么乘以40%不是60%呢
老師,這題里面第四問計算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,里面修繕倉庫的購進(jìn)貨物和設(shè)計服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為什么只能是60%呢?
老師好 第四問 為什么不是60-40交稅呢?是因?yàn)檐?不可抵扣???
我想問下這道題的第四問,四萬的違約金為什么不加呢,是可以稅前抵扣的啊
注會稅法 老師酒類不屬于可抵扣的范圍,為什么這里的第三問都不用抵扣,但是第4問售價高于委托加工收回卻抵扣了。是不是第四問答案不對
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個人所得稅的嗎?
可以再說的明白點(diǎn)嗎 我想知道這里是不是消費(fèi)稅的特殊點(diǎn) 外購的酒車游艇高檔手表 。。。那些不可抵扣的
外購奢侈品的消費(fèi)稅 都不可以抵扣的 收回委托加工應(yīng)稅消費(fèi)物資,用于直接銷售,直接計入成本,不的抵扣.用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,單列 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅,加工完成后銷售時,予以抵扣. 自己生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為成品時,計入成本.作為成品的一部分時,單列 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅,完成后銷售時,予以抵扣.比如煙廠生產(chǎn)的煙絲.