你好,可以直接去稅務局添加9%的稅種認定開建筑類發票
公司為科技型公司,稅率6%。營業范圍有建筑工程施工,可以直接去稅務局添加9%的稅種認定開建筑類發票嗎
請問建筑行業開的勞務發票,一般發票內容開的是什么?稅收分類屬于什么?如果公司是一般納稅人,經營范圍里有建設工程施工,是不是就可以開勞務發票了,稅率是3%,還是9%
勞務公司的經營范圍有施工總承包和勞務分包,可以給另外一家建筑公司中標的項目開稅率為9%的工程服務發票嗎?
老師好,小規模公司接了個小工程,就是做停車標識那些,公司沒有建筑類服務類型的經營范圍,但是對方要求工程票,可以去稅局代開不?
請問,公司經營范圍有《建筑材料銷售,建筑勞務分包,施工專業作業,建筑智能化施工,各類工程建設活動。本月開出了建筑服務*工程服務,發票,請問,進項能取得那種稅目的票
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那請問這個算不算主營業務收入呢?主營業務可以有好幾項不同稅率的是嗎?
你好,算主營業務收入