年度申報表一般是年度終了之日起五個月內填寫提交
企業所得稅年度申報表是1月份填寫嗎?
企業所得稅年度申報怎么填寫,財務報表年報是不是填12月份的報表
請問下老師就是企業所得稅申報表, 第一季度的季初是填寫1月份的數據 嗎
21年12月份開的專票,在22年1月份退回來了,21年填寫企業所得稅年度申報A時,沒有調減,填寫22年度企業所得稅申報A時,還可以調減嗎?
我是分公司的會計,今年7月份向稅務局申請了企業所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請問在10月份申報企業所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的,不知對不對?今年1、2季度企業所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業所得稅; 今年3季度的企業所得稅申報表分兩部分來申報:今年1、2季度的利潤填在企業所得稅季度報表上半部分,今年3季度企業所得稅申報表下半部分根據總公司提供的分支機構企業所得稅分配表填寫
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適???大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適???大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
年度申報表是匯算清繳嗎
是的,年度申報表就是企業所得稅年度匯算清繳的意思
4.7.10月份是所得稅季報預繳,1月份是匯算清繳對嗎?
1月份的匯算清繳可以在5月31號前申報是嗎?季報必須4.7.10當月15號前申報,
1,4,7,10是季度企業所得稅預繳,且是在前面提到月份的15號前申報 年度企業所得稅匯算清繳企業一般會在次年3-5月內完成