你好 增值稅稅負=(銷項-進項)/不含稅收入 你可以根據(jù)這個公式計算 (收入—成本—費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負率 收入—成本—費用=收入*所得稅稅負率/所得稅稅率 成本=收入—費用—收入*所得稅稅負率/所得稅稅率
如何根據(jù)已知收入,增值稅稅負,企業(yè)所得稅稅負,倒推需要提供的進項發(fā)票,成本?
老師你好,知道了企業(yè)所得稅的稅負,知道了不含稅收入,如何倒推出需要的成本費用呢
老師,企業(yè)所得稅怎么倒推算,就是說知道利潤,怎么推出需要成本?比如收入41萬,利潤40萬,想控制稅負0.15個點
小規(guī)模 律師事務所行業(yè)的稅負率是多少 已知稅負假如按照5% 倒退費用 公式是費用=收入-成本-應交企業(yè)所得稅/所得稅率嗎
實際工作中用考慮行業(yè)的稅負率么?可以根據(jù)稅負率倒推進項稅去勾選認證么?還是本月收到進項票,本月全部認證做抵扣,如果進項大于銷項做留抵稅額?如果本月收到的進項票沒有認證,款已付,需要做賬么?如果款沒付需要做賬么?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現(xiàn)代服務啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉(zhuǎn),避稅
婚慶接的團體妝,我開現(xiàn)代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
所得稅稅率是用25%計算嗎?小微企業(yè)不是有優(yōu)惠政策:利潤總額100萬以內(nèi)的按5%;100萬-300萬以內(nèi)按10%嗎?這點有點暈了,倒推成本時企業(yè)所得稅到底是用25%還是5%還是10%???如果利潤總額在100萬以內(nèi)是不是可以直接選用企業(yè)所得稅稅率5%?
您好, 企業(yè)所得稅如果您符合小微企業(yè)應納稅所得額,也就是實際利潤不超過100萬的,實際相當于按5%繳納,您計算時可以直接用5%來計算,
倒推成本時也直接用5%來計算嗎?
您好, 如果您符合小微企業(yè)的規(guī)定,可以直接用這個稅率推,