您好,目前國(guó)家層次沒(méi)出企業(yè)所得稅政策呢吧?您說(shuō)的是小微企業(yè)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的按照25%的所得按20%納稅吧
老師好。小規(guī)模是沒(méi)有稅負(fù)一說(shuō)的是嗎?那有沒(méi)有什么關(guān)于企業(yè)所得稅方面的說(shuō)法。比如我每年開(kāi)票90萬(wàn)元。我所得稅要不要按幾個(gè)點(diǎn)去繳納?
老師咨詢(xún)下,今年湖北的企業(yè)所得稅算法有沒(méi)有什么變化,有人說(shuō)現(xiàn)在只交0.05個(gè)點(diǎn)是嗎?
老師咨詢(xún)下 我們是代理記賬公司 有一家做口罩的廠 今年剛注冊(cè)的 一般納稅人 七月份銀行有一筆補(bǔ)助醫(yī)療器械80萬(wàn)做了營(yíng)業(yè)外收入的 但是這個(gè)月核算企業(yè)所得稅 他這個(gè)季度也沒(méi)開(kāi)什么票 就兩個(gè)人工資 沒(méi)什么成本 相當(dāng)于這80萬(wàn)是利潤(rùn)了 要交四萬(wàn)多企業(yè)所得稅 這個(gè)有辦法規(guī)避嗎
老師幫我看下,咸陽(yáng)羊一魚(yú)建筑勞務(wù)有限公司 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)您幫我問(wèn)下你們學(xué)校的專(zhuān)業(yè)老師看這個(gè)公司交什么稅,稅務(wù)局給核定的企業(yè)所得稅,專(zhuān)管員說(shuō)要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,現(xiàn)在法人變更了,股權(quán)沒(méi)有變現(xiàn)在讓交印花稅,老板不想交
老師,我想咨詢(xún)下,今年一般納稅人,企業(yè)所得稅稅率有優(yōu)會(huì)嗎,稅率是多少 怎么算的
老師請(qǐng)問(wèn)一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒(méi)有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒(méi)有超過(guò)收入的15%,,需要填寫(xiě)廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開(kāi)票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒(méi)有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開(kāi)票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶(hù)季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開(kāi)票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問(wèn)一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專(zhuān)利,開(kāi)進(jìn)來(lái)是無(wú)形資產(chǎn)*專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸累計(jì)攤銷(xiāo)的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?
是的,老師
那這個(gè)政策是全國(guó)的,到2021年有效期。
那個(gè)減半呢?
是什么情況?
減半?100-300萬(wàn)的按照50%所得額按20%納稅,是這個(gè)嗎?
增值稅是11800乘以0.03等于354 附加稅是354*12等于42.48,所得稅是11800-5000=6800*0.1=680 354+42.48+680 b
這是以前你教我算的,這是有個(gè)減半的。
恩?同學(xué)您是不是串問(wèn)題啦?
沒(méi)有串問(wèn)題
您說(shuō)的增值稅是什么意思?
我就是想了解如果有50000的收入,涉及哪些稅?根據(jù)今年相關(guān)政策怎么計(jì)算稅費(fèi)。
首先增值稅及附加稅今年免了。然后你要算所得稅需要知道你的應(yīng)納稅所得額,給我個(gè)收入算不了
應(yīng)納稅所得額?是指全部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
應(yīng)納稅所得額是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額加上納稅調(diào)增減去納稅調(diào)減后的金額。
那今年的企業(yè)所得稅怎么算呢?
1.應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至5%。 2.對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至10%。