這個需要登記,這個你這個銀行和現(xiàn)金有支出需要登記
你好老師!我想問問對方公司和我們公司簽了代繳電費的協(xié)議,目前由我們公司每月幫他們公司代繳電費,但是這筆電費要工程完工了在全部支付給我們公司,我想問問出納登記銀行賬,每月銀行代扣電費需要登在出納銀行賬嗎?還是等最后工程完工結算的時候才需要登記。
你好,老師。我司是服裝加工廠,出口企業(yè)。現(xiàn)在結業(yè)清算了,9月份已經(jīng)完全停工了,11月份的時候出口退稅也申報完了,現(xiàn)在收到進項發(fā)票(電費發(fā)票,銀行發(fā)票),電費發(fā)票是11月廠區(qū)用電的,我司已經(jīng)在11月就搬出廠區(qū)了,11月廠區(qū)是其他公司用電,他們預付了電費給我司,但是變壓器還是我司的名字,供電局開票給我司,我司做其他業(yè)務收入,請問這些發(fā)票我司是否可以認證抵扣退稅稅金?
老師,我想請問一下,嗯,公司每個月月初通過銀行代扣了公司的社保費用,其中包括單位繳費部分和個人繳費部分,記了一筆合計費用的支出。 月末公司實發(fā)工資扣除了員工社保,記一筆實發(fā)工資的支出,那么我們需不需要計入一筆其他應收款--代墊員工社保費用呢 ?
老師,我們公司出租一個廠房給另一個公司,租戶要求對廠房進行電力增容工程費用由他們承擔(以我們公司的名義進行報批和對外簽署增容工程協(xié)議),工程完結后施工方會開工程發(fā)票給我們公司,我們公司會在這筆業(yè)務中賺取部分差價,開具全額發(fā)票(工程費+差價部分)給租戶。請問我們應該開什們稅目的發(fā)票給租戶?
你好 老師 我想問下就是公司員工個稅是我們幫忙代扣代繳 計提的時候借 管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放時候借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交個人所得稅 然后還要做一筆繳納分錄 借個人所得稅 貸銀行存款 這樣對嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
你好老師!是不是每月代扣的電費還是需要登記在出納銀行賬上,
是的,是需要登記銀行賬
你好老師!目前只有銀行扣費的單據(jù),我們公司內(nèi)部的審批簽字流程單據(jù)什么都沒有,像這種情況是不是出納這邊每月正常登記銀行日記賬,會計那邊就暫時不用登記了,到工程完工,我們公司審批流程單據(jù)全部簽完在交給會計記賬就行了。
需要做賬需要和銀行回單保存一致這個
這個可以先掛往來就可以
不好意思老師,我沒弄明白,主要是現(xiàn)在只有銀行扣費的單據(jù),公司內(nèi)部領導審批流程簽字的單據(jù)什么都沒有,目前出納每月都把這筆電費登記銀行賬,會計那邊因為沒有領導審批流程簽字的單據(jù)所以沒有做這筆費用的賬,會計說叫出納也暫時不用登記這筆費用,等領導審批簽字完在登記就行,,這種可以嗎?
內(nèi)賬可以不做,外賬這個按理是需要做的,這個登賬,掛往來 ,出納和會計這邊應該都做這個才對,
謝謝老師!
要不這個時間長這個弄不好忘記了
謝謝老師!
好的,我先回復別的學員了