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(2018年)某企業自行研究開發一項技術,共發生研發支出450萬元,其中,研究階段發生職工薪酬100萬元,專用設備折舊費用50萬元;開發階段滿足資本化條件的支出300萬元,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為39萬元,開發階段結束研究開發項目達到預定用途形成無形資產,不考慮其他因素,下列各項中,關于該企業研發支出會計處理

2020-09-15 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-15 15:10

借研發支持-費用化支出150 ——資本化支出300 應交稅費-進項稅額39 貸應付職工薪酬100 累計折舊50 銀行存款339

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:10

借管理費用150 無形資產300 貸研發支出-費用化支出150 ——資本化支出300 上邊是研發支出,錯別字,

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借研發支持-費用化支出150 ——資本化支出300 應交稅費-進項稅額39 貸應付職工薪酬100 累計折舊50 銀行存款339
2020-09-15
你好,請把題目完整的發一下看看
2020-09-15
你好 借:研發支出—資本化支出,? 研發支出—費用化支出?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額),? ?貸:應付職工薪酬,累計折舊,銀行存款等科目 借:無形資產,管理費用, 貸:研發支出—資本化支出,?研發支出—費用化支出
2022-12-28
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2023-04-06
借研發支出-費用化支出150 -資本化支出300 貸銀行存款450
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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