你好 是的 是這么做的
老師,我們是屬于別人掛靠我們家的,然后有農民工賬戶,請問如果甲方把錢轉到農民工賬戶,我們做賬是。借 銀行存款 貸 主營業務收入。 嗎,開票給甲方是嗎
老師,建筑行業,我們是掛靠方,被掛靠方幫我們給甲方開票,我們再開票給被掛靠方,現在甲方代付我們掛靠方的農民工工資,我想請問我們掛靠方的賬怎么做,被掛靠方可以用農民工工資做成本嗎?這部分我們還需要給被掛靠方開發票嗎?
我是一家建筑企業,開給總承包方發票后對方把農民工工資扣下來通過農民工賬戶支付,把剩余的工程款打給我們公司賬上,這農民工工資屬于我們的成本嗎?我們直接做人工成本還是通過勞務公司開勞務發票進來做成本呢?
你好老師,請問我們是勞務公司,農民工工資是我們的主營業務成本,農民工個稅的會計分錄是什么?我們收到甲方給我們轉農民工工資,借:銀行或者應收賬款、貸:主營業務收入-勞務費,應交稅費-簡易計稅;我們給農民工發工資 借:主營業務成本-勞務費 應交稅費-簡易計稅,應交稅費附加稅等、貸銀行或應付賬款;個稅的會計分錄怎么做呢老師?
老師,您好: 甲方給我們做的農民工工資代發,該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應收賬款—甲方公司 貸:主營業務收入—工程結算 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 然后計提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費 10萬 貸:應付職工薪酬-農民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應付職工薪酬-農民工工資 10萬 貸:應收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應收賬款—甲方公司這塊余額卻是負10萬,不是應該余額是零嗎?請問我這里是哪里做的不對?
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了