同學你好 是需要交增值稅的;
老師你好!我們是小規模納稅人轉讓土地使用權,之前買成1086500元,攤銷了8萬元,現在以1080000元轉讓要交增值稅嗎?
某企業為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關稅金及附加1800萬元,管理費用3500萬元、銷售費用4200萬元、財務費用1300萬元,營業外支出200萬元,甲企業自行計算實現年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務師事務所進行審核,發現以下問題:(1)因轉讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計245.4萬元未在賬面上體現。(2)8月中旬購買安全生產專用設備(屬于企業所得稅優惠目錄規定范圍)一臺,取得增值稅專用發票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當月投人使用,甲企業將其費用一次性計人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費用中含業務招待費用130萬元。(4)成本、費用中含實發工資總額1200萬元、職工福利費180萬元、職工工會經費28萬元、職工教育經費106萬元。(5)營業外支出中含通過當地環保部門向環保設施建設捐款180萬元并取得合法票據。
老師你好,上級單位給我們簽的是委托代建協議,除了支付我們合同金額的工程款,另外支付我們管理費,假設我們是小規模納稅人開發票30萬,不交增值稅,但是需要提銷項稅2970.3元再結轉營業外收入,施工方給我們開普通發票,我的收入是297029.7元,我按照297029.7元結轉成本還是按30萬結轉成本啊
老師 現在是第二季末要申報了,我們是小規模納稅人,我們第二季度銷售額18萬左右,所以之前分錄做了的應交增值稅有一千多塊錢,我們沒超30萬不用繳納增值稅的,那這筆一千多的應交增值稅費是7月賬轉營業外收入呢?還是6月的憑證就要轉了呢?不轉的話 資產負債表就體現這筆錢了 但是實際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費無需繳納的呢?
老師,我想請教您一個問題,因為有股東想用土地使用權入股,當時購買土地必須有個營業執照,所以就注冊了個人獨資企業,個人獨資企業名下就一塊地。最近開發了才產生其他數據。現在的情況是這樣,有其他股東想投資進來,但是個人獨資企業他們進不來,于是就想著成立新公司的有限公司,讓個獨企業的股東以土地入股。土地使用權有賬面價值跟評估價,差1200萬。賬面價值3000萬元,評估1800萬元。當時幾年前故意做個假評估繳納少一點出讓金而已。現在他們要成立新公司,有個股東只承認1800萬評估價入股等于折價了。
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據什么填寫?還能根據24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發放的,計提和實際發放的金額不一致,等發的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
老師你好!要這么處理,全額交還是差額繳納稅款?
同學你好 現在以1080000元轉讓要交增值稅嗎?——是全額交稅的;
老師你好!不可以選擇簡易計稅嗎?按照5%的征收率嗎?
同學你好 可以選擇簡易征收,按5%交增值稅;
老師你好!麻煩幫我看看是不是這樣處理? 借:銀行存款1080000 累計攤銷80000 貸:無形資產1086500 應交增值稅(銷項稅)31456.31 附加稅3774.76 無形資產處置損益38268.93
同學你 好 借:銀行存款1080000 累計攤銷80000 貸:無形資產1086500 貸,應交增值稅(銷項稅)31456.31 貸,附加稅3774.76 貸,資產處置損益38268.93