同學你好 如果現在還沒有提供服務,只是先收了款項,是計入預收賬款中 借,銀行存款 貸,預收賬款 提供服務開了發票后再轉入收入,確認銷項稅額
公司收到一次款項,1.對方有一筆轉到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉到了我公司對公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營業務收入 還是應該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應收賬款 再借應收賬款 貸 主營業務收入?
其它公司對公轉款到我公司,沒有開發票給對付公司,應該怎么入賬?這筆款算主營業務收入嗎?需要報增值稅嗎?
有一筆理賠款需要致富,發票已開給總公司,現在總公司把這筆款轉給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業務成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
老師,公司借款給其它公司,收取一定的利息,收到的利息算其它業務收入?需要開票?繳納增值稅嗎
有業務是其他公司掛靠在我公司,款項是由公司賬戶收入,但這筆款我公司要轉出給掛靠在我公司。我們只收取對應服務費。這筆款怎么轉出?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
服務完成了,就是一直沒有開票,也沒有簽服務合同
同學你好 如果是這樣,是需要確認收入和增值稅的;
可以暫時計入預付賬款,等幾個月后如果確實不開票了再做無票收入嗎?
同學你好,可以暫時計入預付賬款,等幾個月后如果確實不開票了再做無票收入嗎?——可以的,但不能時間太長;
不跨年都可以吧?
同學你好,是的,是可以的;