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老師好,7月支付了合同全款,對方開了一部分的發票給我,剩余的8月開給我,7月賬上做了借:預付賬款(全款-已開票部分進項稅額),進項稅(已開票部分),貸銀行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目

2020-09-14 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-14 13:46

同學你好 借管理費用等科目 貸預付賬款 這樣

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快賬用戶7893 追問 2020-09-14 14:02

做成商品的,那8月開的發票的進項稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:11

借庫存商品 借進項 貸預付賬款

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快賬用戶7893 追問 2020-09-14 14:36

老師,那上個月付了首付款,對方也開了票,我進的借研發支出資本化支出,進項稅,貸銀行存款。還有一筆尾款等驗收后開票付款。請問資本化支出不需要當月結轉吧?等驗收后再結轉為無形資產?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:46

嗯,可以的,等收到全部發票之后可以

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快賬用戶7893 追問 2020-09-14 14:47

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-14 14:55

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 借管理費用等科目 貸預付賬款 這樣
2020-09-14
借:庫存商品 (負數) 銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-05-24
一、紅字發票,需要進項稅額轉出。
2021-05-24
同學你好 借主營業務成本 貸進項轉出
2021-05-24
借:固定資產 貸:應付賬款 預付賬款 銀行存款
2020-12-04
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