您好 可以不入賬進(jìn)項(xiàng)稅額 在勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作
老師,您好!福利費(fèi)發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那認(rèn)證的時(shí)候先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎??jī)晒P分錄,對(duì)嗎?
那個(gè)福利費(fèi),不能低扣的,但是發(fā)票開(kāi)了專票了,我做發(fā)票時(shí)候有做進(jìn)項(xiàng)稅額了,那認(rèn)證如果認(rèn)完怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要先做什么,然后分錄在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,您好,得到一張專用發(fā)票,入福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,做帳先借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)88.50 進(jìn)項(xiàng)稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費(fèi)用-福利11.5貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出11.5,老師,我寫(xiě)的對(duì)么,此時(shí)這筆業(yè)務(wù)算完成了吧,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就一直掛著么
老師您好,關(guān)于員工福利費(fèi)不能抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是直接附在福利費(fèi)憑證后面全部做入費(fèi)用是嗎?要不要先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師您好 請(qǐng)問(wèn) 福利費(fèi)做賬進(jìn)項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)出嗎 這個(gè)后期核對(duì)的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅額和認(rèn)證的總表上對(duì)不上
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
清稅時(shí)其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個(gè)分表,填了又通不過(guò)
核算成本給其他部門開(kāi)會(huì),不用跟他們說(shuō)我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
那也不用結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎?在勾選平臺(tái)做勾選后不抵扣就不用了對(duì)吧
那如果之前已經(jīng)勾選抵扣了,那就要做這兩筆分錄吧
是的 也不用結(jié)轉(zhuǎn) 在勾選平臺(tái)做勾選后不抵扣就好了 如果前期已經(jīng)勾選抵扣了 要做兩筆分錄