你好,這個是你們的實際業務嗎?
我們是商管公司,是區管委會旗下集團公司的子公司,承接區內一些房產的租賃,自己沒有房產,其他公司管理房產,出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業務,收租金,房產不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
收到挖機租賃費專票25000元,但沒有簽訂合同,也沒有什么明細,就是老板私人喊的沒簽合同,但是租賃服務部開具發票。這個會不會承擔什么風險,必須簽訂合同嗎?或者是不是應該有一個結算單?發票后面本來就沒有明細單?
公司收到一張個人開的技術服務費發票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發票,發票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現任何后果自行承擔,這樣我們公司還會有稅務風險嗎?
公司收到一張個人開的技術服務費發票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發票,發票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現任何后果自行承擔,這樣我們公司還會有稅務風險嗎?
老師您好,我有個問題,是這樣的我是做外賬的會計,剛接一家小規模的機械租賃公司。 我發現這個公司開了16萬的經營租賃的發票,但是賬上并沒有固定資產。這算不算虛開? 我問了老板,老板說租賃的是自己名下是設備,沒在公司名下。 我打算讓老板把設備租給公司,或者賣給公司,簽個合同。 但是我也有個問題,發票是前面就開了,我后面再進成本進來會不會不合適?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
實際業務
就是沒簽合同,對方開票,我們需要對公轉賬。
實際業務可以沒有發票,只不過是稅務局查賬的時候要求會看合同。
對方開了發票。就是沒簽合同,要對公轉賬。我就想問稅務查的時候沒合同怎么辦?對公轉賬和收到的專票都必須簽訂合同嗎?沒有多少金額以下就不用簽訂嗎
稅務局會提供要求你們證明真實業務的單據,比如結算單或者是其他的可以證明這個任務業務的證據。 不一定所有的都有合同 買個電腦拿來辦公可以公戶支付 可以沒有合同 沒有金額限制
好吧,但是賬本里面只有發票,也沒什么單據可以證明呀
這個你們就是你們自己的了 只要能證明這個業務
好吧,謝謝
不用客氣的,應該的。