同學你好 收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 發生相關支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者收到到時候可以直接 借:銀行存款 貸:營業外收入
就業中心支付的穩崗返還該如何做會計分錄
社會保險事業服務中心的企業穩崗返還的會計分錄咋做
勞動就業管理服務中心給的穩崗返還如何做賬
老師,收社保中心,返還到公賬上的穩崗返還款。如何做分錄?
企業收到社保中心支付的穩崗返還會計分錄怎么做
老師,a公司法人王東替b公司現金付貨款520給c公司,c公司給b公司開了銷售發票502,最后b公司把貨款502付給a公司的公戶上了,分錄要怎么寫
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權進行了轉讓,那4月的合并報表應該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發票計提,25年支付,發票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數,稅收按支付數。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區,投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
好的,那老師有沒有這種情況是直接 借:銀行存款 借:管理費用(紅字)
同學你好,那老師有沒有這種情況是直接 借:銀行存款 借:管理費用(紅字)——有的企業是這樣做的;但一般都是直接計入營業外收入的;
就是說這種情況和計入營業外收入和可以使用是吧
同學你好,就是說這種情況和計入營業外收入和可以使用是吧——是的;
好的謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快