你是季度申報,但是按月申報
老師小規(guī)模納稅人一個季度免增30萬,但是開超過10萬,附加稅是多少,
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
小規(guī)模納稅人月度超過10萬但是季度不超過30萬是不是免稅的
小規(guī)模納稅人1月普票超過10萬,但季度沒超30萬是不是也是免增值稅
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現(xiàn)在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發(fā)票開錯了把發(fā)票作廢。我購貨方?jīng)]點確認怎么辦。這些年賣方作廢發(fā)票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發(fā)票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規(guī)模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
季度申報的
季度不超過30萬,免征增值稅,也免征附加稅
就是季度已經(jīng)開超過120000元,
季度只要不超過30萬就可以了,某個月可以超過十萬的,只要季度總額不超過30萬
老師我一個季度開了45萬了,所以開超過了
那你就是要按照45萬繳納增值稅和附加稅的
要交多少,附加稅是多少,我只交開超過那150000萬
這個45萬都需要繳納增值稅和附加稅的,不是僅對超額部分繳納的
老師附加稅交多少
城建稅是增值稅的7% 教育費附加是增值稅的3% 地方教育費附加是增值稅的2% 整個附加稅=450000*3%*(7%%2B3%%2B2%)=1620