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老師好,本題分錄不應該是借:年初未分配利潤1800 貸年初未分配利潤1800 借:年初未分配利潤200 貸:營業成本200嗎,為什么會涉及存貨呢

老師好,本題分錄不應該是借:年初未分配利潤1800 貸年初未分配利潤1800
借:年初未分配利潤200 貸:營業成本200嗎,為什么會涉及存貨呢
2020-09-12 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 14:24

同學你好! 存貨還有100件需要抵消內部交易虛增的存貨成本

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快賬用戶4335 追問 2020-09-12 14:27

老師能給我寫一下我上面接下去的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-12 19:37

這個題目答案解釋有問題,題目中說2014年12月31日還有A產品900件,2015年12月31日還有100件,說明2015年當年出售了800件,這塊也是需要抵消的 2015年抵消分錄: 借:年初未分配利潤 1800 貸:營業成本 1800 借:營業收入 1600 貸:營業成本 1600 借:營業成本 200 貸:存貨 200

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快賬用戶4335 追問 2020-09-12 19:49

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-12 19:57

不客氣,祝你學習進步!

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同學你好! 存貨還有100件需要抵消內部交易虛增的存貨成本
2020-09-12
你好,個別報表 借:存貨跌價準備 貸:主營業務成本 存貨出售,存貨對應的減值是轉入營業成本的 合并報表不認可減值,對應也不認可減值計入營業成本,因此反方向沖
2022-01-13
存貨是第二年編內部抵消的時候,先假設原來未銷售的存貨先全部實現銷售,所以借年初,貸營業成本,然后還要再做一筆還原未實現的,借營業成本,貸存貨,如果兩次合并借年初,貸營業成本,存貨。和固定資產就一樣的。
2020-08-08
這個分錄是否正常的那個結賬和過賬了?
2021-07-12
您好,這是負債表和利潤表的勾稽關系,只要分錄直接用未分配利潤就會導致勾稽不上,不是我們的分錄或報表不對,需要把這個未分配利潤0.01直接加在期初(負債表)
2025-02-14
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