您好,印花稅計稅基礎,要看合同的,如果合同金額簽訂的是含稅金額,那么計稅依據就是含稅金額
印花稅的計稅依據是含稅還是不含稅?是直接按申報的不含稅金額計算還是含稅?
印花稅申報的時候這里的計稅依據是含稅金額,還是不含稅呢?
老師,印花稅的計稅依據,是只有銷售合同的金額嗎,采購合同的要不要交印花稅的,還有計稅依據是不含稅金額,還是含稅金額呢?
印花稅合同,如果沒標注不含稅金額,申報時候的計稅依據是按照含稅金額計算稅款嗎
印花稅申報的時候計稅依據是含稅還是不含稅老師
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我們簽訂的合同時候把稅款和金額都分別列示了。該怎么填寫呢?
您好,您這個按照含稅價格申報的