1 你這種不需要體現 ,不需要填寫,但是這樣不能稅前扣除,借營業外支出,貸其他應付款個人社保,
老實您好,請問下公司全額給員工買社保了,不需要員工扣個人部分的社保款,這種情況需要在工資表體現嗎?申報員工個稅時需填寫申報個人部分的社保數據進去嗎?怎么去做賬務處理呢
老實您好,請問下公司全額給員工買社保了,不需要員工扣個人部分的社保款,這種情況需要在工資表體現嗎?申報員工個稅時需填寫申報個人部分的社保數據進去嗎?怎么去做賬務處理呢
老師,員工沒有工資,公司全額承擔社保,社保個人承擔的部分申報個稅,在個稅申報系統里填寫員工需要承擔的社保個人部分,那實際上就是0申報了嗎?謝謝
請問老師,我公司有一部分人員社保個人部分全是公司承擔 在工資表上沒有抵扣的體現 那我在進行個稅申報時,社保個人部分是否要填報進稅務系統呢?
上海社保優惠政策,本來公司加個人部分要扣繳2400多,現在只扣繳了公司部分的1700多,員工那部分沒扣繳。(據說是緩繳)那給員工申報個稅的時候在表里社保個人部分要體現嗎,還需要填嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
老師,23年底成立的公司賬務處理申報都是代理記賬做的,現在拿回來發現他們沒有登記銀行賬,24年申報表也沒有銀行流水賬的,匯算清繳和年報按照他們去年的報表申報嗎?我現在怎么處理,是從25年開始錄入銀行存款期初數開始登記,還是要把24年的補登記憑證?補憑證的話,跟之前申報稅務局的報表就都不一樣了呢老師?
2 還有一種處理公司不承擔個人社保,工資4000 社保300 ,這樣應發工資4300 這樣可以稅前扣除,借應付職工薪酬4300 貸其他應付款個人社保300 貸銀行4000 這樣保持實發不變 ,你員工拿到手是4000就可以
這樣你們也可以稅前扣除,提高應發工資,保持實發是4000
提高應發工資去做,申報時,本期收入是按實發工資?個人部分社保填寫申報嗎?
是是的,是的,本期收入是按實發工資?個人部分社保填寫 是
第一筆計提的的時候管理費用_工資,這部分的金額是廣告員工工資?個人部分社保嗎?這筆分錄有點懵
是的,這個是包括個人社保%2B工資,