購買方取得免稅農(nóng)產(chǎn)品,是可以抵扣9%的進項稅的
老師,之前的我做掉了,你幫我看看這個,購買的花木,我們財務(wù)經(jīng)理說要乘以百分之九做稅金,什么意思 做管理費用,乘以百分之九做稅金 什么意思
老師你好,我這是一家建材行業(yè),賣木門、吊頂、地板等,有8個內(nèi)賬,都是進銷存。 老板認為這個月實收多少錢-進貨-費用=賬面余額(他認為這就是利潤,我感覺這更像現(xiàn)金流量) 如果我不是做財務(wù)的這么看上去好像也沒什么不對,但是這個和咱們的利潤表肯定對不上,我現(xiàn)在也不知道該怎么跟他解釋這件事,我是該按照老板的意思只做個當月現(xiàn)金流水分類,還是按照財務(wù)理解角度去做這份工作?
你好,老師我現(xiàn)在這個公司是做農(nóng)機銷售的公司,是免增值稅的,因為客戶購買農(nóng)機享受國家補貼,補貼金額要占購買金額的百分之三十,所以我們長期是兩份合同,開票金額也大很多,作為會計如果被稅務(wù)查到我承擔什么風險?
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負比較低,現(xiàn)在財務(wù)制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
老師你好,這個月我們公司是一般納稅人收到了這家公司的18萬的專用發(fā)票,百分之1的稅率,但是我看到了去年這家公司這筆憑證,當時沒有發(fā)票,但是我們會計主管做了這筆賬,我不明白她為什么要做貸記應(yīng)收賬款?是正常的嗎,那我現(xiàn)在收到這張發(fā)票要如何做賬?要作廢這張發(fā)票還是沖?而且金額也不一樣。
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設(shè)備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
憑證怎么做
借:管理費用 114660 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 11340 貸:銀行存款
老師這個放哪
這個可以計入管理費用的